Page 154 - AR BRIDS 2020 - 1204 - FULL
P. 154

Tata Kelola
                                             Perusahaan
            SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL


            INTERNAL CONTROL SYSTEM




            Sistem  Pengendalian  Internal  yang  diberlakukan  di  lingkup   The Internal Control System that is implemented within the
            Perusahaan berfungsi  untuk membantu BRIDS dalam menjaga   scope of the Company functions to assist BRIDS in safeguarding
            aset, menjamin tersedianya informasi dan laporan yang akurat,   assets, ensuring the availability of accurate information and
            meningkatkan kepatuhan BRIDS terhadap ketentuan dan   reports, increasing BRIDS’ compliance with applicable laws and
            peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi   regulations, and reducing the risk of loss, deviation and violation
            risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran   of prudential principles -caution.
            terhadap prinsip kehati-hatian.



            Sistem Pengendalian Internal
            Internal Control System


            Terselenggaranya  Sistem  Pengendalian  Internal  yang  andal   The implementation of reliable and effective Internal Control
            dan  efektif menjadi  tanggung  jawab Direksi  dan kepala  unit   System is the responsibility of the Board of Directors and head of
            kerja (manajemen). Selain itu, Manajemen berkewajiban untuk   work unit (management). In addition, Management is obliged to
            meningkatkan budaya risiko (risk culture) yang efektif dan wajib   promote the effective risk culture and ensure that it is attached
            memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang   at every level of the organization.
            organisasi.

            Penerapan Sistem Pengendalian Internal mengacu kepada   The implementation of the Internal Control System refers to the
            ketentuan yang berlaku dan  best practice agar Perusahaan   prevailing regulations and best practices so that the Company
            senantiasa  menerapkan  praktik  terbaik  dalam  industri,  serta   always implements best practices in the industry, while still
            dengan tetap mengacu pada ketentuan (regulasi) yang berlaku.  referring to the prevailing provisions (regulations).



            Pengendalian Keuangan
            Financial Control

            Pengendalian keuangan di lingkup Perusahaan dilakukan oleh   The Accounting and Finance Division performs financial control
            Divisi Akuntasi dan Keuangan. Setiap bulan, divisi tersebut wajib   within the Company. Each month, the division is required to
            menyampaikan laporan kinerja bulanan BRIDS kepada Direksi   submit monthly BRIDS performance reports to the Board of
            dan Dewan Komisaris di dalam rapat gabungan Direksi dan   Directors and the Board of Commissioners at the joint meeting of
            Dewan Komisaris.                                  the Board of Directors and the Board of Commissioners.



            Pengendalian Operasional
            Operational Control

            Pengendalian operasional dilakukan secara menyeluruh dengan   The Company carries out operational Control comprehensively
            melibatkan seluruh fungsi organisasi dalam kerangka Enterprise   by involving all organizational functions within the framework of
            Risk Management (ERM) yang terdiri sebagai berikut:   Enterprise Risk Management (ERM) which consists of the following:
            1. Unit bisnis sebagai  owner  risk (pemilik risiko) dengan   1.   Business units as owner risk by increasing risk awareness and
               meningkatkan risk awareness dan memintakan pendapat ke   asking for opinions from Risk Management and Compliance
               risk Management dan Compliance untuk alur proses transaksi   for the flow of the transaction process
            2.   Unit Risk Management dan Compliance sebagai fungsi yang   2.  Risk  Management  and  Compliance  Unit  as  a  function  that
               menangani risiko (managing risk) dengan menetapkan   handles risk (managing risk) by setting risk control parameters
                                                                and preparing and reviewing standard operating procedures.
               parameter pengendalian risiko dan pembuatan serta review
               standard operation procedure.
      Laporan Tahunan 2020 PT BRI Danareksa Sekuritas  Unit Internal Audit sebagai fungsi yang mengawasi risiko   The Internal Audit Division has the function of overseeing risk by

                                                              conducting routine and periodic inspections of operational units
            (overseeing risk) dengan melakukan pemeriksaan unit operasional
                                                              through risk-based audits.
            baik rutin maupun berkala melalui risk based audit.


                                                       BRI Danareksa Sekuritas  |   @BRIDanareksa  |   @bridanareksa  |   BRI Danareksa Sekuritas
     154
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159