Page 201 - BRIDS IAR 2023_hires
P. 201
Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan
Compliance Control with Regulations and Laws
Perusahaan telah memiliki Fungsi Kepatuhan yang The Company has a Compliance Function responsible for
menjaga dan mendukung kepatuhan Perusahaan ensuring compliance with relevant regulations and an
terhadap ketentuan yang berlaku dan fungsi Internal Audit Internal Audit function that conducts regular assessments
yang melakukan pemeriksaan berkala atas implementasi of established policies and procedures. The Company
kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Perusahaan consistently reviews the implemented policies to ensure
secara berkesinambungan melakukan reviu atas kebijakan- adherence with applicable regulations. The Company
kebijakan yang diterapkan di Perusahaan agar tidak utilizes tools to facilitate the monitoring of reporting,
bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Perusahaan ensuring timely submission of reports to regulatory
memiliki tools untuk menunjang pelaksanaan monitoring authorities. To align with PT Bank Rakyat Indonesia
terhadap pelaporan sehingga laporan yang disampaikan (Persero) Tbk. as the Parent Company, BRIDS conducts an
kepada regulator tepat waktu. Dalam rangka melakukan annual Compliance Maturity assessment for compliance
sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. evaluation.
sebagai Perusahaan Induk, Perusahaan juga melakukan
assessment kepatuhan setiap tahunnya melalui penilaian
Maturitas Kepatuhan.
Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Review on the Effectiveness of Internal Control System
Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan The Board of Directors is responsible to ensuring the
sistem pengendalian internal yang baik dan efektif untuk proper and effective implementation of an internal control
mencapai tujuan Perseroan, sedangkan Dewan Komisaris system in order to achieve the Company's objectives.
dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk Meanwhile, the Board of Commissioners, assisted by
melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem the Audit Committee, is responsible for overseeing
pengendalian internal di Perseroan. Untuk mengevaluasi the implementation of this internal control system.
kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, The Company conducted monitoring and evaluation
Perseroan telah melakukan kegiatan pemantauan atau of the internal control system to assess its adequacy
evaluasi terhadap sistem pengendalian internal. Hasil and effectiveness. The results of the evaluation are
evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dan dimonitor then followed up and monitored to ensure the ongoing
pelaksanaannya untuk memastikan sistem pengendalian effectiveness of the internal control system.
internal berjalan secara efektif.
Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Atas Kecukupan
Sistem Pengendalian Internal
Statement from the Board of Directors and Board of Commissioners on
the Adequacy of the Internal Control System
Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh The Company's Internal Control System was deemed
Perseroan dinilai sudah berjalan efektif dan memadai effective and sufficient, as demonstrated by the successful
tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi implementation of internal control functions in the
pengendalian internal terhadap kegiatan operasional Company's operational and financial activities, including
dan keuangan Perusahaan antara lain Fungsi Kepatuhan, Compliance, Risk Management, and Internal Audit
Manajemen Risiko dan Internal Audit. functions.
PT BRI Danareksa Sekuritas 201 Integrated Annual Report 2023