Page 201 - BRIDS IAR 2023_hires
P. 201

Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan
            Compliance Control with Regulations and Laws

            Perusahaan telah memiliki Fungsi Kepatuhan yang   The Company has a Compliance Function responsible for
            menjaga  dan   mendukung   kepatuhan  Perusahaan  ensuring  compliance  with relevant  regulations  and  an
            terhadap ketentuan yang berlaku dan fungsi Internal Audit   Internal Audit function that conducts regular assessments
            yang  melakukan  pemeriksaan  berkala  atas  implementasi   of established policies and procedures. The Company
            kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.  Perusahaan   consistently reviews the implemented policies to ensure
            secara berkesinambungan melakukan reviu atas kebijakan-  adherence with applicable regulations. The Company
            kebijakan yang diterapkan di Perusahaan agar tidak   utilizes tools to facilitate the monitoring of reporting,
            bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Perusahaan   ensuring timely submission of reports to regulatory
            memiliki tools untuk menunjang pelaksanaan monitoring   authorities. To align with PT Bank Rakyat Indonesia
            terhadap  pelaporan  sehingga  laporan  yang  disampaikan   (Persero) Tbk. as the Parent Company, BRIDS conducts an
            kepada regulator tepat waktu. Dalam rangka melakukan   annual  Compliance  Maturity  assessment  for  compliance
            sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.   evaluation.
            sebagai Perusahaan Induk, Perusahaan juga melakukan
            assessment kepatuhan setiap tahunnya melalui penilaian
            Maturitas Kepatuhan.



            Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
            Review on the Effectiveness of Internal Control System

            Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan   The Board of Directors is responsible to ensuring the
            sistem pengendalian internal yang baik dan efektif untuk   proper and effective implementation of an internal control
            mencapai tujuan Perseroan, sedangkan Dewan Komisaris   system in order to achieve the Company's objectives.
            dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk   Meanwhile, the Board of Commissioners, assisted by
            melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem   the Audit Committee, is responsible for overseeing
            pengendalian internal di Perseroan. Untuk mengevaluasi   the implementation of this internal control system.
            kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal,   The Company conducted monitoring and evaluation
            Perseroan telah melakukan kegiatan pemantauan atau   of the internal control system to assess its adequacy
            evaluasi  terhadap sistem pengendalian internal. Hasil   and effectiveness. The results of the evaluation are
            evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dan dimonitor   then  followed  up and  monitored  to  ensure  the  ongoing
            pelaksanaannya untuk memastikan sistem pengendalian   effectiveness of the internal control system.
            internal berjalan secara efektif.


            Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Atas Kecukupan

            Sistem Pengendalian Internal
            Statement from the Board of Directors and Board of Commissioners on
            the Adequacy of the Internal Control System


            Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh   The Company's Internal Control System was deemed
            Perseroan dinilai sudah berjalan efektif dan memadai   effective and sufficient, as demonstrated by the successful
            tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi   implementation of internal control functions in the
            pengendalian internal terhadap kegiatan operasional   Company's  operational  and  financial  activities,  including
            dan keuangan Perusahaan antara lain Fungsi Kepatuhan,   Compliance, Risk Management, and Internal Audit
            Manajemen Risiko dan Internal Audit.              functions.













                                       PT BRI Danareksa Sekuritas  201  Integrated Annual Report 2023
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206